La pratique de l'audit interne et du contrôle interne dans la nouvelle gestion publique

Formations courtes
Perfectionnement
2 jours (14 heures)
Paris
Mettre en place les meilleures pratiques pour maîtriser les standards et les normes de la bonne gestion publique
Auditer, ce n’est pas contrôler, c’est évaluer. Contrôler, ce n’est pas vérifier, c’est maîtriser.
Dans le contexte de modernisation de l’administration publique, la nécessité de plus de transparence et de sécurité s’impose. De nouveaux outils doivent être développés pour renforcer l’efficacité et la performance des résultats. Le contrôle interne, en synergie avec l’audit interne, sont les instruments au service de la performance et de la responsabilité managériale.

Objectifs

• Identifier les différences fondamentales entre contrôle et audit
• Utiliser les outils du contrôle interne
• Pratiquer l'audit interne de la gestion publique

Pour qui ?

État - Collectivités territoriales - Hôpitaux Acteurs administratifs et financiers Dirigeants, contrôleurs, agents de gestion et d'exécution


Code dokélio : AF_0000052370

Prérequis

Connaître les généralités de la LOLF et les règles de la comptabilité et des finances publiques



Compétences acquises :
À l'issue de la formation, vous serez capable de passer d'une culture de moyens à une culture de résultat, d'utiliser les outils du contrôle interne et de l'audit interne, d'évaluer les risques d'une procédure, de comprendre et de définir des indicateurs

Programme

1er jour

Quiz amont

1er jour

Comprendre les enjeux de la nouvelle gestion publique

  • La nouvelle gestion publique au service de la performance
  • Les enjeux de l'évaluation et du contrôle
  • Les normes et les standards
  • Le COSO (référentiel de contrôle interne)

La synergie du contrôle interne et de l'audit interne

  • Le rôle de chacun, différences et complémentarité
  • Les outils du contrôle interne et de l'audit interne
  • L'approche et l'analyse des risques
  • Contrôle interne : mettre en place des procédures pour minimiser les risques
  • Audit interne : évaluer les procédures et faire des recommandations pour faire face aux risques et atteindre les résultats au regard des objectifs

Passer d'une culture de moyens à une culture de résultat

  • Le cercle vertueux de la performance
  • La stratégie, les objectifs, les actions, les risques, les contrôles, les résultats

Comprendre le rôle de l'audit dans la LOLF

  • Le Programme Annuel de Performance (PAP)
  • Le Rapport Annuel de Performance (RAP)
  • Le Comité Interministériel d'Audit des Programmes (CIAP)

Identifier les nouveaux acteurs de l'évaluation et du contrôle à toutes les phases, de la préparation à l'exécution budgétaire

  • Les auditeurs
  • Les services de Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériels (CBCM)
  • Les responsables de programme (RPROG) / les responsables de budget opérationnel de programmes (RBOP)
  • Les contrôleurs de gestion

Ne pas confondre le rôle et les missions des acteurs

  • Le contrôle interne
  • L'audit interne
  • L'inspection
  • La certification
ÉTUDE DE CAS
Définir une procédure et réaliser une piste d'audit

2e jour

2e jour

Mesurer les forces et les faiblesses du dispositif d'évaluation et de contrôle

  • Le tableau des forces et des faiblesses

Manager les risques et savoir construire un tableau des risques

  • Identifier, mesurer et hiérarchiser les risques
  • Répondre aux risques

Mesurer la performance et évaluer les résultats

  • Définir les objectifs
  • Définir les résultats attendus au regard des objectifs
  • Les instruments de mesure de la performance : les indicateurs de performance

Connaître les outils et les instruments du contrôle interne et de l'audit interne

  • L'organigramme fonctionnel
  • L'analyse des risques
  • La piste d'audit
  • Les manuels de procédures
  • L'auto-évaluation
  • Le diagramme d'HISHIKAWA
  • Les manuels, les guides, les référentiels et les fiches de procédure
ÉTUDE DE CAS
Choisir une procédure : à partir de la piste d'audit du tableau des forces et des faiblesses, préparer un tableau des risques

Quiz aval

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La pratique de l'audit interne et du contrôle interne dans la nouvelle gestion publique
Ref
6819206
Tarif
1090€ HT
1090€ NET

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Paris
Prochaines sessions
20 et 21 mai 2019
20-05-2019
20-05-2019
21-05-2019
21-05-2019
15 et 16 oct. 2019
15-10-2019
15-10-2019
16-10-2019
16-10-2019